Войти
Юридический сайт - Spravka01
  • Власти раскрыли расходы на первое за шесть лет повышение выплат военным
  • Десктопные CRM: дегустация бесплатного сыра Общие и личные отчеты
  • Бизнес-стратегия, примеры планирования, определение вариантов, как разработать стратегию бизнеса, как она вияет на лидерство и на конкурентов, как проводить ее аудит, как воплощать планы Стратегия развития компании пример
  • Как принять правильное решение?
  • Консультация как одна из форм работы с педагогами Как правильно вести консультации психолога
  • Как сдать экзамен в техникуме и колледже: рекомендации экспертов Как сдать физику если тупой
  • 1с сделать закрытие месяца. Как закрыть месяц и сформировать бух. отчетность. Признание расходов на приобретение ОС для УСН

    1с сделать закрытие месяца. Как закрыть месяц и сформировать бух. отчетность. Признание расходов на приобретение ОС для УСН

    Инструкция по закрытию месяца в 1С 8

    Закрытие месяца можно производить с помощью специального механизма закрытие месяца (из бухгалтерского интерфейса - регламентные операции - Закрытие месяца) или без (в этом случае все документы завершения месяца нужно вносить вручную). Перед запуском механизма необходимо выбрать «Настройку закрытия месяца» из специального справочника.


    Затем, нажать кнопку «Запустить процедуру».


    На закладке «Схема» видно, какую операцию закрытия месяца надо проводить в текущий момент (выделена красным пунктиром). Надо на нее кликнуть двойным щелчком мыши. Появится регламентная операция, ответственная за тот или иной документ/обработку.


    Если операция ответственна за проведение документов, то надо создать документы и их провести (эти кнопки находятся на командной панели), затем нажать на кнопку «отметить как выполненную». Если операция ответственна за обработку, то надо запустить соответствующую обработку (Восстановление партионного учета, восстановление состояния расчетов), затем нажать на кнопку «отметить как выполненную». Затем идет переход к следующей операции на схеме процесса «Закрытие месяца». Если требуется отменить регламентную операцию, то надо на схеме процесса «Закрытие месяца» нажать правой кнопкой мыши на нужную операцию и выбрать отменить выполнение. В этом случае будет отменена операция и все последующие за ней. Если требуется отметить операцию как выполненную без проверок (например, регистрация счетов-фактур на авансы в период, когда авансов от покупателей не было обычным способом отметить операцию как выполненную невозможно), то нужно войти в эту операцию и из меню

    По порядку все операции.

    1. Восстановить последовательность расчетов по приобретению. Нужно запустить соответствующую обработку (из бухгалтерского интерфейса - документы - дополнительно - восстановить последовательность расчетов). Указать дату конца месяца, выбрать нужные организации и установить все галки, затем, выполнить. В случае, когда актуальная дата расчетов меньше даты начала закрываемого месяца, нужно эту дату передвинуть на начало месяца (обработка лежит в списке внешних обработок «Сдвиг границы расчетов»).
    2. Восстановить последовательность расчетов по реализации. Аналогично пункту 1.
    3. Начислить амортизацию ОС. В регламентной операции воспользоваться механизмом формирования и проведения документов. Проводки по амортизации настраиваются в справочнике Способы отражения расходов по амортизации.


      Способ указывается в документе «Принятие к учету ОС» или «Ввод начальных остатков ОС».

    4. Начислить амортизацию НМА. Работа с операцией аналогична операции для ОС.
    5. Погасить стоимость спецодежды. Войти в регламентную операцию (двойным щелчком мыши на нужной операции из схемы закрытия месяца). Создать документы, провести. Отметить как выполненную.
    6. Списать РБП (расходы будущих периодов). Войти в регламентную операцию (двойным щелчком мыши на нужной операции из схемы закрытия месяца). Создать документы, провести. Отметить как выполненную. В итоге документ «Списание РБП» сделает проводки, Дт которых берется из справочника РБП Кт 97.

    7. Рассчитать расходы по страхованию. Войти в регламентную операцию (двойным щелчком мыши на нужной операции из схемы закрытия месяца). Создать документы, провести. Отметить как выполненную. В итоге документ «Расходы на добровольное страхование» сделает проводки, Дт которых берется из справочника Расходы будущих периодов с видом РБП страхование Кт 97.

    8. Переоценить валютные средства. Войти в регламентную операцию (двойным щелчком мыши на нужной операции из схемы закрытия месяца). Создать документы, провести. Отметить как выполненную.
    9. Начислить зарплату и ЕСН. Операцию можно отметить как выполненную без создания документов «Начисление зарплаты работникам организаций» и «Расчет ЕСН».
    10. Регистрация счетов-фактур на аванс. Из бухгалтерского интерфейса - НДС - регистрация счетов-фактур на авансы. Запустить обработку - заполнить, затем выполнить. Табличная часть заполняется всеми полученными авансами от покупателей, т.е. оборотами Кт60.02, 60.22, 60.32 счетов бухгалтерского плана счетов.
    11. Регистрация счетов фактур на суммовые разницы. Из бухгалтерского интерфейса - НДС - регистрация счетов-фактур на суммовые разницы. Запустить обработку - заполнить, затем выполнить.
    12. Формирование записей книги покупок. Регламентная операция создает, заполняет и проводит документ «Формирование записей книги покупок». Документ заполняется по остаткам регистра накоплений «НДСПредъявленный».

    13. Формирование записей книги продаж. Регламентная операция создает, заполняет и проводит документ «Формирование записей книги продаж». Документ заполняется по остаткам регистра накоплений «НДСНачисленный».

    14. Выполнить распределение расходов по видам деятельности, нормирование расходов. Регламентная операция создает и проводит документ «Регламентные операции налогового учета». Документ обычно используется для нормирования расходов по налоговому учету (Регистру бухгалтерии «Налоговый»).

    15. Рассчитать себестоимость (БУ, НУ). Регламентная операция создает и проводит документы «Расчет себестоимости» с отражением в бухгалтерском и налоговом учете (Интерфейс «бухгалтерский и налоговый» -> Документы -> Регламентные операции -> Расчет себестоимости).

    16. Сформировать финансовый результат. Регламентная операция создает и проводит документ «Определение финансовых результатов». Закрываются счета 90 и 91 на 99 в бухгалтерском и налоговом учете.

    17. Рассчитать налог на прибыль. Регламентная операция создает и проводит документ «Расчеты по налогу на прибыль». При использовании ПБУ18/2 документ формирует отложенные и постоянные налоговые активы/обязательства. Также документ делает расчет налога на прибыль. Типичные проводки при проведении документа по бухгалтерскому учету приведены ниже.

      Проводки по отложенным налоговым активам и обязательствам формируются по оборотам налогового плана счетов по виду учета «ВР» (временные разницы) счетов до 90, умноженные на ставку налога на прибыль.

    Для того чтобы правильно сформировать отчетность 1С Бухгалтерии 8.3 , в конце каждого месяца нужно «Закрывать месяц». Сделать в 8.3 это можно, как и в других версиях, поэтому можно использовать текущую универсальную инструкцию.

    Закрытие месяца в 1С 8.3 бухгалтерия пошагово

    Закрытие месяца в 1С пошагово должно выполняться последовательно, с выполнением каждого этапа:

    • Запускаем «Помощник» открытием раздела «Операции».
    • В «помощнике» задаем определенный период, который нужно закрыть. Если переход был совершен на 1С 8.3 не из помощника либо остатки введены вручную, значит нужно выбрать месяцдля закрытия, в котором были начаты первичные бухгалтерские проводки.

    Закрыть месяц можно так:

    1. Автоматически и полностью.
    2. Частично – выполнить одну регламентную манипуляцию или столько, сколько потребуется.
    • После выбранного периода в 1С 8.3 нажимаем на «Выполнить закрытие месяца».
    • Подожать некоторое время.Программа автоматически перепроведет документы и проверит их. Также начисление зарплаты за указанный месяц для отражения сумм и инвестирований насчетах расходов. Если нет документа в программе начисления зарплаты, то при закрытии периода программа создаст документ. Исходя от организационно-законодательной собственности ииндивидуальности налогооблагающей системы в 1С 8.3 могут различаться.
    • После завершения закрытия месяца каждую совершенную регламентную операцию программы выделит зеленым цветом и месяц закроется.

    Закрытию в конце месяца в соответствии с приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н «Об утверждении Плана счетов» подлежат счета 25 и 26, которые не должны иметь остатка на конец месяца.

    Так же в соответствии с Инструкцией о применении плана счетов, закрытию в конце месяца подлежат счета 20, 23, 29, а также счета 90 Продажи и 91 Прочие доходы и расходы.

    Помимо этого, в конце года бухгалтеру необходимо подготовить регламентированные отчеты. Для этого в декабре происходит реформация баланса.

    Как провести закрытие месяца в 1С 8.3

    Проводить закрытие периода в 1С 8.3 необходимо регулярно и последовательно. С помощью помощника Закрытия месяца выполняются такие как списание расходов будущих периодов, начисление амортизации и другие необходимые операции для правильного распределения доходов и расходов и расчета налога на прибыль. Чтобы запустить помощник Закрытия месяца в 1С 8.3, необходимо открыть раздел Операции:

    Попадая в помощник по закрытию месяца, в первую очередь необходимо задать период – месяц, который будет закрыт:

    Если перешли на 1С 8.3 из другой программы или ввели остатки вручную, например, ввели остатки 31.12.2013г., а учет начался в январе 2014г., то выбираем для закрытия месяц, в котором начались первые бухгалтерские проводки.

    Закрытие месяца может выполняться двумя способами:

    • Полное автоматическое закрытие;
    • Частичное закрытие. В таком случае необходимо выполнение одной регламентной операции или же необходимо сделать все, кроме одной.

    Последовательность закрытия месяца в 1С 8.3

    Для выполнения данной операции в 1С 8.3 необходимо после выбора периода закрытия нажать на кнопку Выполнить закрытие месяца, после чего программа 1С 8.3 выполнит следующие действия:

    • Перепроведение документов, то есть приведение в хронологический порядок по времени проведения и дат;
    • Проверяется наличие документа Начисление заработной платы за выбранный месяц для отражения сумм заработной платы и взносов на счетах расходов.

    В случае, если в программе 1С 8.3 отсутствует документ Начисление заработной платы за выбранный месяц, то программа при закрытии периода создает документ. Суммы начисленной зарплаты проставляются в соответствии с окладами сотрудников.

    Также при закрытии месяца в 1С 8.3 осуществляется:

    В зависимости от организационно-правовой собственности, а также выбранной системы налогообложения набор регламентных операций в 1С 8.3 может отличаться, например:

    Или, например:

    По окончании выполнения закрытия месяца все регламентные операции на экране будут выделены зеленым цветом:

    И состояние операции Закрытие месяца будет Выполнено:

    Если не проводится закрытие месяца в 1с 8.3

    Такой результат закрытия месяца возможен только в случае отсутствия ошибок в учете. Если же ошибки есть, то программа 1С 8.3 не выполнит операцию и в помощнике выделит операцию красным цветом:

    Также выдаст информационное сообщение о том, где ошибка и как ее исправить:

    После исправления ошибки необходимо закрыть информационное сообщение об ошибке и еще раз нажать на кнопку Выполнить закрытие месяца. Программа 1С 8.3 продолжит закрытие месяца с той операции, в которой была ошибка:

    Помимо этого, при закрытии последнего месяца квартала (в нашем случае – март) программа 1С 8.3 проверяет наличие документов по учету НДС, то есть формирование книги покупок и книги продаж:

    По факту выполнения каждой регламентной операции можем посмотреть бухгалтерские проводки или документ, которым эта операция сделана (если это возможно), также посмотреть справку-расчет по операции. Для этого нажимаем на необходимую операцию левой кнопкой мыши и выбираем необходимую детализацию:

    В 1С 8.3 все справки-расчеты, которые возможно сформировать при закрытии месяца, можно увидеть с помощью специальной кнопки в верхнем правом углу помощника по закрытию месяца:

    Реформация баланса

    В конце года при закрытии декабря месяца в 1С 8.3 появляется дополнительная операция Реформация баланса:

    Данная операция закрывает счета 90 и 91 на счет 90.09 «Прибыль/убыток от продаж» и 91.09 «Сальдо прочих доходов/расходов». Счет 99 списывается на 90.09 и 91.09 и так далее.

    После закрытия месяца итог реформации баланса можно увидеть в виде бухгалтерских проводок:

    Если, например, необходимо выполнить операцию Амортизация ОС прямо сейчас из регламентных операций, то в помощнике для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши на нужную операцию и выбрать пункт Выполнить операцию:

    По окончании выполнения операции 1С 8.3 выдаст информационное сообщение:

    Если же попробуете сделать операцию из второго или третьего блока помощника, например – расчет резерва по сомнительным долгам, то программа 1С 8.3 выдаст информационное сообщение о невозможности выполнения операции:

    Это происходит потому, что в помощнике закрытия месяца операции выстроены таким образом, чтобы соблюдалась последовательность закрытия счетов в соответствии с ПБУ. Программа 1С 8.3 предложит выполнить все необходимые операции, предшествующие выбранной.

    Если же не хотите выполнять все операции, а только выбранную, то можете пропустить все предшествующие регламентные операции:

    Внимание! Пропустить операцию – значит отказаться от выполнения данной операции в текущем месяце. Фактическое закрытие счетов по данной операции происходить не будет, что грозит недостоверными данными в учете.

    Предлагаем рассмотреть пошаговую инструкцию по формированию отчета «Закрытие месяца» в программе 1С 8.3 Бухгалтерия . Весь процесс аналогичен версии 1С 8.2. Переходим на вкладку меню «Операции» и нажимаем «Закрытие месяца».

    В открывшейся форме по умолчанию будет стоять состояние «Не выполнено». Также возможно состояние «Не задана учетная политика». Причиной этому является ненастроенная учетная политика организации. При этом состоянии отчет «Закрытие периода» в 1С сформирован не будет.

    Через обработку «Помощник закрытия месяца» возможно формирование любых регламентных документов. Если в отчете не указать организацию, то будет доступен полный список регламентных обработок. Доступное количество обработок будет выводиться в зависимости от выбранного периода (месяц, квартал, год):

    Важно проводить закрытие месяца последовательно, в противном случае отчеты будут выводить неверные данные.

    Для настройки учетной политики организации переходим на вкладку меню «Главное», далее выбираем «Организация», заходим в справочник организации.

    Открываем карточку нужной организации, переходим на вкладку «Учетная политика»:

    В открывшейся форме нажимаем клавишу «Создать» и производим настройку.

    Рассмотрим на примере, как происходит закрытие месяца в программе 1С 8.3 для ОСНО. Выставляем период и выбираем организацию. «Помощник закрытия месяца» выведет последовательность необходимых обработок:

    Указанный месяц определяет еще и квартальное закрытие, на основании чего отраженное количество операций больше.

    Порядок обработок определяется программой самостоятельно и изменению не подлежит.

    Об успешно проведенном закрытии месяца свидетельствуют зеленый цвет ссылки и галочка возле каждой обработки.

    Если возле выполненной операции отображен карандаш, это говорит о том, что редактирование данной операции происходило в ручном режиме. Дополнительные операции по редактированию, отмене или пропуску можно оформить, если нажать на саму ссылку обработки:

    Помощник распределяет на этапы закрытие месяца. Рассмотрим, какие проводки они формируют.

    К первому этапу относятся:

    «Начисление заработной платы» - формируется бухгалтером вручную с помощью специального документа. 1С выводит данные документа в закрытие самостоятельно. Ниже проводки, сформированные этим типом документа:

    «Формирование книги покупок и продаж» - по этой обработке происходит формирование бухгалтерских проводок, записи в регистр книг продаж и покупок, декларации:

    «Амортизация основных средств» - происходит формирование регламентного документа начисления и списания амортизации:

    «Признание в НУ лизинговых платежей», если были лизинговые платежи:

    «Переоценка валютных средств» - выполнение операций при расчетах организации в валюте. Происходит переоценка иностранной валюты на основании действующего курса.

    Ко второму этапу относится

    К третьему этапу относятся два пункта с закрытием затратных счетов:

    «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» - это говорит о производственной деятельности организации.

    «Закрытие счет 44 (Издержки обращения)» влияет на себестоимость производимой продукции.

    К четвертому этапу относятся:

    «Закрытие счетов 90 (Продажи) и 91 (Прочие доходы и расходы).

    Проводки могут быть другими в зависимости от специфики учета. Если нажать клавишу «Отчет о выполненных операциях» сформируется одноименный отчет.

    Теперь разберем, как закрыть месяц в 1С 8.3 для УСН на примере налогообложения «Доходы минус расходы». Устанавливаем период и жмем клавишу «Выполнить закрытие месяца»:

    В данном случае программа распределит всю обработку на пять этапов:

      Предварительный «Перепроведение документов за месяц» - нужен для восстановления последовательности.

      «Отражение зарплаты в учете», «Амортизация и износ основных средств», «Корректировка стоимости номенклатуры».

      «Расчет долей списания косвенных расходов».

      «Закрытие счета 44 (Издержки обращения)».

      «Закрытие счета 90, 91». А также сюда относится начисление налога на прибыль и реформация баланса в конце года.

    При формировании «Закрытия месяца» могут возникнуть ошибки. В основном по затратным счетам (20, 23, 25, 26). Как правило, ошибки из-за неверно установленной аналитики в документах: не указана номенклатурная группа или подразделение учета затрат.

    Закрытие периода в 1С 8.3 Бухгалтерия — один из самых сложных и важных механизмов программы. В данной статье мы рассмотрим пошагово как закрыть период в 1С 8.3:

    • как подготовить базу к закрытию месяца;
    • как осуществляется процедура закрытия месяца в 1С;
    • что нужно сделать, чтобы после закрытия месяца не пришлось его заново перезакрывать.

    Перед закрытием месяца необходимо:

    • проверить, все ли документы введены, особенно обратить внимание на те из них, которые оформляются документом Операция введенная вручную , например:
      • пени по договорам.
    • осуществить , а также ;
    • проверить оборотно-сальдовую ведомость на наличие отрицательных остатков;
    • проверить все взаиморасчеты с помощью ;
    • для всех сотрудников, которые не участвуют в закрытии месяца.

    При квартальном закрытии периода (Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь) дополнительно к основной подготовке:

    • проверить настройки по налогам (раздел Главное - Настройки - Налоги и отчеты );
    • создать регламентные операции по НДС, для этого можно воспользоваться Помощником по учету НДС (раздел Операции - Закрытие периода - Помощник по учету НДС ).

    Закрытие периода в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово

    Закрытие месяца, в т.ч. и квартальных месяцев, осуществляется в разделе Операции - Закрытие периода - Закрытие месяца .

    В процедуре Закрытие месяца укажите период, который закрывается, и организацию, по которой закрывается месяц.

    Перед закрытием месяца необходимо проверить, чтобы все операции были оформлены последовательно. Об этом говорит ссылка Перепроведение документов .

    Если она серо-голубая, то необходимо .

    Если она зеленая, то последовательность восстановлена, можно закрывать месяц.

    Закрытие месяца можно выполнять поэтапно, закрывая каждую операцию, по кнопке Выполнить операцию , щелкнув по выполняемой операции.

    Или автоматически закрыть сразу весь месяц по кнопке Выполнить закрытие месяца .

    БухЭксперт8 советует закрытие месяца разделить на несколько этапов:

    • закрыть первые (1-3) блоки;
    • проверить данные по (раздел Отчеты - Стандартные отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость );
    • закрыть 4-й блок;
    • провести анализ учета (раздел Отчеты - Анализ учета ):
      • Экспресс-проверку ;
      • Анализ учета по налогу на прибыль ;
      • Анализ учета по НД С;
    • для пользователя, который осуществляет закрытие месяца.

    Рассмотрим расцветку регламентных операций на картинке:

    При нажатии на выполненную операцию можно:

    • посмотреть сформированные проводки;
    • проанализировать выполнение операции с помощью справок-расчета и т.д.

    Статистика по выполнению операций отражается в подвале процедуры Закрытие месяца или по кнопке Отчет о выполнении операций .

    По кнопке Справки-расчеты можно сформировать и распечатать необходимые бухгалтерские справки по закрытию месяца.

    Если месяц закрыт без ошибок, то в шапке процедуры Закрытие месяца будет выведено Состояние - Выполнено .

    После полного закрытия проведите анализ учета и еще раз проверьте оборотно-сальдовую ведомость.

    Регламентные операции при закрытии месяца

    Весь спектр регламентных операций при закрытии месяца велик, но для каждой организации он свой и зависит от настроек программы и введенных хозяйственных операций. Если какой-то операции нет в списке закрытия месяца, то нужно проверять настройки или необходимость этой операции в конкретном периоде.

    Рассмотрим основные регламентные операции.

    Начисление зарплаты

    Данная операция контролирует только наличие проведенного документа Начисление зарплаты (даже если он пустой). Другие начисления (отпуск, больничный и т.д.) она не отслеживает.

    Признание в НУ лизинговых платежей

    Данная операция появляется, только если в организации отражается на балансе полученное лизинговое имущество.

    Амортизация НМА и списание расходов НИОКР

    Начисление амортизации по НМА и НИОКР формируется ежемесячно, если в организации они присутствуют.

    Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки

    Данная операция отражается, если в эксплуатации есть спецодежда (спецоснастка), стоимость которой полностью не погашена.

    Переоценка валютных средств

    Переоценка осуществляется, если на конец месяца есть:

    • остатки на валютных счетах;
    • непогашенные расчеты с контрагентами в валюте или у.е.

    Корректировка стоимости номенклатуры

    Данная операция осуществляется, если есть необходимость скорректировать стоимость реализованной готовой продукции, списанных материалов и т.д.

    Расчет транспортного налога

    Расчет земельного налога

    Расчет налога осуществляется поквартально и только, если настройками предусмотрен .

    Расчет торгового сбора

    Начисление торгового сбора осуществляется ежеквартально, если зарегистрирована торговая точка по которой применяется торговый сбор.

    В рамках данной операции осуществляется определение доли затрат, которые будут признаны в текущем месяце в составе косвенных или прямых расходов:

    • при нормировании расходов (на рекламу, транспортные расходы, резервы по сомнительным долгам и т.д.);
    • при ведении вспомогательного производства;
    • распределение затрат, относящихся к разным видам деятельности.

    Проводки по БУ и НУ данная операция не формирует, происходят только записи в регистры.

    Закрытие счетов 20, 23, 25,26

    При выполнении данной операции признаются прямые и косвенные (управленческие) затраты.

    Прямые затраты списываются в Дт счета 90.02, косвенные затраты - в Дт 90.08.

    Остатков по счетам 25, 26 не должно быть на конец месяца. Остаток по счету 20 и 23 допускается, но на НЗП должен быть оформлен документ Инвентаризация незавершенного производства .

    Изучить подробнее закрытие счетов 20, 23, 25, 26 на примерах:

    Закрытие счета 44 «Издержки обращения»

    При выполнении данной операции признаются расходы на продажу.

    Затраты по счету 44 закрываются на счет 90.07 «Расходы на продажу». Остаток по счету 44 допускается в размере нормируемых затрат, остальные затраты должны списываться в полном объеме.

    Изучить подробнее закрытие 44 счета на примерах:

    Расчет резервов по сомнительным долгам

    В рамках данной операции осуществляется начисление резервов по сомнительным долгам в БУ с учетом ограничения установленного операцией Расчет долей списания косвенных расходов .

    Данная операция осуществляется только по итогам года. В ее рамках осуществляется закрытие года и реформация баланса.

    Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово при УСН

    Алгоритм закрытия месяца при УСН не отличается от алгоритма для ОСН. Добавляются только специфические для УСН регламентные операции.

    Признание расходов на приобретение ОС для УСН

    В рамках данной операции расходы на приобретение ОС отражаются в КУДИР равными долями в зависимости от количества оставшихся кварталов до конца года.

    Для целей УСН признаются только оплаченные расходы на приобретение ОС.

    Признание расходов на приобретение НМА для УСН

    В рамках данной операции расходы на приобретение НМА отражаются в КУДИР равными долями в зависимости от количества оставшихся кварталов до конца года.

    Для целей УСН признаются только оплаченные расходы на приобретение НМА.

    Списание доп. расходов для УСН

    Данная операция отражается, если в учетной политике по УСН установлено, что для признания дополнительных расходов нужно списание материалов.

    Списание таможенных платежей для УСН

    Данная операция отражается, если в учетной политике по УСН установлено, что для признания таможенных платежей товары должны быть списаны. Если флажок См. также:

    Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал